«Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Есіл қаласының Сайлау Серіков атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
КГУ «Общеобразовательная школа имени Сайлау Серикова города Есиль отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»

СоцСети


«    Маусым 2025    »    
ДсCcБрСрЖмСбЖк
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

464 067 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Приложение 2          
к Правилам разработки и    
утверждения (переутверждения) 
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию 

форма

Утверждена          
приказом (распоряжением)  
руководителя администратора 
бюджетной программы     
(председателя ревизионной   
комиссии области, города   
республиканского значения,  
столицы, секретаря маслихата  
области, города республиканского
значения, столицы, района    
(города областного значения))

от «___»__________________ 20___ года №______  

 «Согласована»*         
Руководитель          
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые  
трансферты           
______________________ Избасарова Б.С.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________________________ 20____ года.   
место печати

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

 

464 Отдел образования района (города областного значения)        

код и наименование администратора бюджетной программы

 на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы  464 067 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

 

Руководитель бюджетной программы Саматов Н.М.

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-111; (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2016 года); Закон " О местном государственном управлении и самоуправлении  в РК" № 148-11  ЗРК от 23.01.2001 года (с изменениями, внесенными Законами РК с 2001года по 2011 год № 479-IVот 22.07.2011 года);  Бюджетный Кодекс РК от 04.12.2008 года № 95- I;  Закон РК " О государственной службе" от 23.07.1999 года № 453-I( с изменениями, внесенными Законами РК от 04.06.2001г № 204-11, от 11.03.2003г № 393-II, от 25.09.2003г № 484-II, от 08.07.2005г № 75-III, от 15.05.2007г № 253-III, от 21.07.2007г № 308-III, от 27.07.2007г № 315-III, от 07.12.2009г № 222-IV, от 08.12.2009г № 226- IV, от 29.12.2010г №371- IV); Зарегистрирован Министерством юстиции РК 02.04.2010 года № 6148) о «Структуре специфик экономической классификации расходов бюджета РК:  

 

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления: Областные, районные (городские).


в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.


в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа


текущая/развитие: Текущая_


Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы школ района,

улучшения условия содержания помещений, зданий Аксайской СШ для стабильного функционирования учреждения образования.


Конечные результаты бюджетной программы: Приобретение материально-техническая база для школ района, кабинетами новой модификации – 1шт., котельным оборудованием – 8шт., компьютерным оборудованием – 23 шт., мультимидийным оборудованием  -16шт. (по 2 комплекта на школу). Проведения капитального ремонта здания Аксайской средней школы.


Описание (обоснование) бюджетной программы:  Укрепление материально-технической базы школ района. Проведения ремонтных работ здания, замена мягкой кровли, водопровода, канализации, окон, двери, полов, потолков, стен всех этажей, наружной и внутренней отделки, лестничных клеток, ограждение сетей водообеспечения, канализации, электрообеспечения, теплоснабжения; услуги технадзора, авторский надзор.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

067«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

тысяч тенге

27 007,1

37 449,7

193 198,0

54 580,0

48 393,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

27 007,1

37 449,7

193 198,0

54 580,0

48 393,0

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011«За счет средств республиканского бюджета»

 

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг


текущая/развития: Текущая

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Укрепление материально-технической базы школ района.

 

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Мультемидийное оборудование для 15 малокомплектных школ района (МКШ):

1. ГУ Аксайская СШ – 2 комп.

2. ГУ Двуреченская СШ – 2 комп.

3. КГУ Ейская СШ – 2 комп.

4. ГУ Жаныспайская СШ -2 комп.

5. КГУ Игликская ОШ – 2 комп.

6. ГУ Калачевская НШ – 2 комп.

7. ГУ Каракольская СШ – 2 комп.

8. ГУ Комсомольская СШ – 2 комп.

9. ГУ Кумайская НШ – 2 комп.

10. КГУ  Любимовская СШ – 2 комп.

11. КГУ Маяковская СШ – 2 комп.

12. КГУ Мирненская ОШ – 2 комп.

13. ГУ Московская СШ – 2 комп.

14. ГУ  Сурганская СШ – 2 комп.

15. КГУ Ярославская СШ – 2 комп.

Комп.

 

30

     

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

011«За счет средств республиканского бюджета»

тысяч тенге

 

14 880,0

     

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

 

14 880,0

     
                   

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015  «За счет средств местного бюджета»

 

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг


текущая/развития: Текущая

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы школ района.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Приобретение Кабинетов -1шт. для;

1 Дальнянская СШ химии

Котлы – 4шт. для; 1.Ейской СШ; 2.Двуреченской СШ; 3. Жаныспайской СШ; 4. Бузулукской НШ.

котельного оборудования – 4шт.для; 1.Ейской ОШ, 2.Игликской ОШ, 3.Комсомольской СШ,  4.Свободненской СШ. 

Компьютерное оборудование – 23 шт. Московской СШ – 11шт. (4 компьютера, 1 ноутбук, 4 принтера, 3 сетевых фильтра).

Свободненская СШ – 11шт.   (4 компьютера, 1 ноутбук, 4 принтера, 2 сетевых фильтра), РОО - 1 ноутбук

Приобретение мультимедийного оборудование 16 шт. по 2 комплекта: 1. СШ№1; 2. СШ №2; 3. СШ им С.Серикова; 4.Дальнянская СШ; 5. Зареченская СШ. 6. Комсомольская СШ; 7. Ковыльненская СШ; 8. Красивенская СШ; 9. Курская СШ; 10. Каракольская СШ; 11.Победненская СШ; 12. Свободненская СШ; 13. СШ 37 лет Октября; 14. Бузулукская НШ; 15. Алматинская НШ; 16. Ленинская НШ.

Кол.

27

45

     

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

015«За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

27 007,1

22 569,7

     

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

27 007,1

22 569,7

     

 

Примечание:
      * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета


Текст